为贯彻落实医共体财务管理健康发展,结合医共体内部审计工作实际,濉溪县医院近期对医共体内各分院开展财务收支审计工作。
本次审计的重点是审核各分院的总体发展情况,内控制度的建立,财务管理等方面的履行情况,并对分院内各个账户及专项资金进行审计。
一是及时交流,进行整改,强化审计探照灯作用。着重审计分院在药品和医疗管理服务中的存在的问题,从业务系统数据中进行提取,查找各分院是否存在超出医疗服务价格标准或重复收费等问题,对医疗耗材的使用、药品零差率的销售是否进行严格执行,通过审计进一步规范和加强收费管理。
二是创新培训,相互学习,增强审计防火墙作用。在实际审计的过程中,对发现的问题进行及时的提出,财务审计人员进行相互交流,全体提升业务水平,促进业务人员的相互发展,促进财务管理工作的精细化和规范化,为基层财务人员提供了练兵舞台。
三是强化管理,规范行为,提升审计增效器作用。审计过程中,核实财政补助资金的是否专款专用,对业务收入的真实性、合法性,各项制度的审批是否符合流程进行审计,进一步规范各项经济行为,为分院经济状况的平稳运行提供强有效的助力。
通过此次审计,将逐步了解医共体内各分院的经济运行情况,进一步完善工作机制,从机制体制层面规范内部管理,促进县域医共体建设有序推进。(马文艺)